时间:01-17人气:28作者:若遇你
采购结算员负责核对采购订单与发票信息,确保数量、价格一致。需要录入结算数据,生成付款单据,提交财务部门审核。处理供应商对账单,解决金额差异问题。跟踪付款进度,及时反馈供应商疑问。整理结算凭证,归档保存相关文件。每月编制结算报表,分析采购成本变化。
日常操作要点
结算员每日处理5到10份发票,录入系统不超过30分钟。遇到价格差异时,立即联系采购员确认原因。付款前需双人复核,避免错误付款。每月5日前完成上月对账,15日前提交付款申请。遇到紧急付款,需走加急流程,注明原因。系统故障时,手工记录数据,事后及时补录。供应商投诉24小时内响应,协调解决争议问题。
注意:本站部分文字内容、图片由网友投稿,如侵权请联系删除,联系邮箱:happy56812@qq.com