时间:01-18人气:22作者:浣磄莲华色
审计部负责检查公司财务和业务活动的合规性。核对账目是否真实,流程是否符合规定,资金使用是否合理。审计部还会发现内部控制的漏洞,提出改进建议。例如,采购流程是否规范,报销单据是否齐全,合同条款是否公平。审计报告直接向管理层汇报,确保问题及时解决。
审计部的工作重点
审计部重点关注风险管理和内部控制。检查各部门是否遵守公司制度,防范舞弊和错误。审计人员会抽查凭证、盘点库存、核对数据。审计部还负责监督项目预算执行情况,防止超支。定期审计和不定期抽查相结合,确保公司运营健康。审计结果用于优化管理流程,提升工作效率。
注意:本站部分文字内容、图片由网友投稿,如侵权请联系删除,联系邮箱:happy56812@qq.com