时间:01-19人气:22作者:草莓味的吻
财务费用报销是企业员工因公务产生的合理支出,按规定流程提交凭证申请公司补偿。比如差旅费、办公采购、交通费等,都需要提供发票或收据作为证明。报销需填写申请单,注明用途和金额,经部门领导审批后财务部门审核付款。不同公司报销范围和标准可能不同,有些会规定限额或禁止项目。
报销流程要点
报销流程一般包括收集票据、填写单据、提交审批、财务审核、打款到账五个步骤。员工需在票据上注明事由,比如“客户招待费”“市内交通费”。超支或不符合规定的票据会被退回。紧急报销可申请预支,后续需补全手续。报销周期通常为每月1次,逾期需特别申请。
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