时间:01-18人气:29作者:心不在烟
国有企业内部审计工作重点包括财务收支合规性、经营风险防控和资产保值增值。2023年审计项目覆盖生产、销售、采购等关键环节,发现资金管理漏洞23处,提出整改建议56条。审计部门通过大数据分析异常交易,挽回经济损失1800万元。全年开展专项审计12次,推动完善制度18项,有效防范了经营风险。
审计工作成效
审计结果直接向董事会汇报,问题整改率达95%。审计发现采购流程不规范问题后,企业建立了供应商黑名单制度。通过工程审计核减工程款3200万元,避免虚报冒领。审计人员深入生产一线,发现设备闲置浪费现象,推动盘活闲置资产价值5000万元。审计报告成为管理层决策的重要依据。
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