时间:01-18人气:12作者:裸奔的超人
出纳人员付出货币资金的主要依据是经过审批的合法凭证。付款申请单、报销单、发票等原始单据必须齐全,签字手续要完整。银行转账需提供对方账户信息,现金支付要当面点清。所有支出必须符合公司财务制度和预算安排,严禁无单据付款。
付款审核要点
出纳付款前需核对凭证真伪,检查金额大小写是否一致,收款人信息是否准确。大额支付要复核审批权限,超预算支出需特别批准。付款后要及时登记账簿,保留付款凭证。每日终了要盘点库存现金,确保账实相符。发现可疑单据应立即向财务主管报告。
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