时间:01-20人气:20作者:嗜血无痕
差旅费一般计入管理费用或销售费用科目。员工出差产生的交通费、住宿费、伙食补助等,都属于差旅费范畴。如果是行政人员出差,费用计入管理费用;销售人员出差,则计入销售费用。出差前需填写审批单,报销时要提供发票和明细单。
差旅费报销要求
差旅费报销需附上原始凭证,比如车票、酒店账单等。报销金额不能超过公司规定的标准,比如住宿每晚不超过500元。出差回来一周内要提交报销单,逾期可能无法报销。特殊情况超支的,需要额外说明并经领导签字批准。
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