时间:01-20人气:22作者:浅海人鱼
差旅报销单专门用于报销员工因公出差的费用,包括交通、住宿、餐饮等;费用报销单范围更广,可报销日常办公、招待、采购等各类支出。
区别
差旅报销单:针对员工出差期间产生的费用填写,必须注明出差地点、天数和事由,报销项目集中在交通、住宿、餐补等,需附上出差审批单和行程单。单据审核更严格,需按公司差旅标准核销超支部分。
费用报销单:用于日常工作中产生的各类支出,如办公用品、招待客户、维修费等,只需写明费用用途和金额,无需出差证明。报销项目灵活,审核标准相对宽松,只要符合公司财务制度即可。
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