时间:01-20人气:22作者:水木清华
差旅费补助计入管理费用科目。员工出差产生的交通、住宿、餐饮等费用,凭报销单据实报实销。企业会根据员工职级设定补助标准,比如高管可报销商务舱,普通员工坐高铁二等座。补助金额不超过实际发生部分,超出部分需自行承担。出差前需提前申请,审批通过后才可报销。
补助核算方式
差旅费补助按实际发生额入账,计入职工薪酬明细。企业会设置差旅费预算,超支部分需说明理由。出差结束后一周内提交报销单,附上发票和行程单。异地出差可额外申请住宿补贴,标准按城市等级划分。财务部门审核无误后,直接发放到员工工资卡。
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