时间:01-20人气:29作者:王者之心
差旅费报销单计入“管理费用”科目。员工出差产生的交通、住宿、餐饮等费用,都属于公司日常运营开支。报销时需附上发票和行程单,确保真实合规。这笔费用会影响当期利润,但属于正常经营支出。
报销流程要点
差旅费报销需经过部门主管审批。财务人员核对票据金额是否与报销单一致,检查发票抬头和税号是否正确。大额报销还需总经理签字确认。报销款一般通过银行转账支付,避免现金结算。
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