时间:01-17人气:29作者:稳步沙场
员工差旅费报销属于管理费用科目。具体包括交通费、住宿费、餐饮费和市内交通费等。公司为员工出差产生的合理费用进行报销,计入当期损益。企业可根据自身财务制度设置明细科目,如差旅费-交通、差旅费-住宿等。报销时需提供发票和出差审批单,确保费用真实合规。
报销流程要点
员工出差后需整理票据,填写报销单并附上相关证明。部门负责人审核签字后交财务部门复核。财务人员核对票据金额是否符合公司标准,比如高铁票不能超过二等座。报销款一般通过银行转账支付,计入管理费用-差旅费科目。企业可设置差旅费预算,控制全年支出总额。
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