时间:01-20人气:18作者:柠檬不太萌
商品采购人员的差旅费计入"管理费用"科目。差旅费包括交通费、住宿费、伙食补助等,属于企业日常运营支出。采购人员出差是为了采购商品,这类费用属于管理性质的开支。会计做账时,借记"管理费用-差旅费",贷记"银行存款"或"库存现金"。如果采购金额较大,也可单独计入"采购成本",但需按公司财务制度执行。
差旅费报销要点
差旅费报销需提供真实有效的票据,如火车票、发票等。报销金额不能超过公司规定的标准,比如住宿每天不超过500元。出差前要填写出差申请单,注明出差事由和天数。采购人员的差旅费报销流程与其他员工一致,需经部门负责人审批后交财务部门审核。出差结束后一周内需提交报销单,逾期可能无法报销。
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